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陕投康养财务管理部开展决算数据内部会审 工作时间:2026-02-06 确保年度财务决算数据真实、准确、完整,近日,康养财务管理部组织会计师事务所及各子公司财务相关人员,对各单位的数据进行内部会审。 本次会审坚持“质量”与“学习”并重。在数据质量方面,会审团队严格对照会计准则与披露要求,聚焦报表规范性、勾稽合理性及数据准确性。会计师事务所凭借其专业视角和丰富经验,提供了独立、客观的审计观察与建议;各子公司人员则立足业务实际,确保数据源头清晰、支撑有力,为高质量年报奠定基础。 同时,会审过程也是一次全员学习提升的机会。会计师事务所结合审计发现,对关键会计处理、准则变化进行现场讲解;各子公司财务人员充分交流实务难点,分享优秀做法。通过“以审代训”,有效加深了财务人员对业务实质和准则的理解,提升了团队整体专业能力。 此次会审是陕投康养财务管理部强化财务内控、推动精益管理的重要举措。未来,财务管理部将持续优化决算流程,固化会审经验,不断提升财务数据支撑决策的价值,助力公司稳健发展。
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